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最新退税申请书
在社会不断进步的今天,我们都会用到申请书,正确运用申请书可以达到事半功倍的效果。什么样的申请书才是合理的呢?以下是小编整理的最新退税申请书,仅供参考,欢迎大家阅读。
最新退税申请书1
东城区国税二所:
本企业_年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(_年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(_年度)未弥补亏损额:22245.89元,_年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的'亏损额为:156659.01元,本企业_年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:范文23.45元。(_年度未弥补亏损额为:156659.01元,_年度45564.44元)
本企业_年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84x20%=12557.57)
经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书2
_______税局:
____年____月____日,因操作失误,我公司将____月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为________元,税款于____年____月____日缴入________市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局协助办理。
____________公司
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书3
___税局:
本公司_____(纳税编码:________)因__年6月7日在申报税款所属期为__年1月01日至__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为__年1月01日至__年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:_____)因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。
在__年6月8日直接(上门)申报税款所属期为__年1月01日至__年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:__银行
银行账号:________
特此说明!
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书4
地税局领导:
__年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的.发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在__年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书5
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,费附加88.95元,营业税附征59.3元,专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的'税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415。1元在后期税收业务中抵扣。敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xxxxx
申请日期:20xx年xx月xx日
最新退税申请书6
______________国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因_______________________________
___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[__]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[__]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[__]68号)的'有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书7
xxxxxx税局:
本公司xxxxxxxx(纳税编码:xxxx)。因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:xxx)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。
税务登记类型:私营合伙企业
开户行:xx银行
银行账号:xxxx
特此说明!
xxxx单位
20xx年7月25日
最新退税申请书8
xx税务局:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xx,纳税人识别码为:xxx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局([20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的`文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司xx年x月和x月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳xx年x月和x。特此申请。
申请公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
最新退税申请书9
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:xx,纳税人识别码为:xx。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从xx年xx月xx日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司xx年xx月和xx月的`营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳xx年xx月和xx月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请!
此致
敬礼!
xxx公司
20xx年xx月xx日
最新退税申请书10
__税局:
本公司____。因__年__月__日在申报税款所属期为__年__月__日至__年__月__日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为至__年__月__日,申报成功,该笔税款是¥__元,已扣款成功。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥__元。
请予核准。
特此说明!
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书11
____国税局:
我公司是_______(基本情况)。
根据___规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元。
根据__规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
__________公司(公章)
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书12
__税务局:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:____,纳税人识别码为:_____。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[__]52号)及(国家税务总局公告__年49号)的'文件精神,从__年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司____年_月和_月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳____年_月和_。特此申请。
此致
敬礼!
申请人:_____
__年__月__日
最新退税申请书13
xxxx国家税务局城区税务分局:
20xx年xx月,我单位向贵局申报并上缴增值税累计金额xxxxxx元,我单位总收入xxxxxx元,应交增值税xxxxxxxx元,造成多交税金xxxxxx元,因本单位要注销,现特向贵局提出申请,请将我单位多交增值税xxxxxx元予以退回,望贵局协助办理。
xxxxxx有限公司
20xx年xx月xx日
最新退税申请书14
xx国税局:
我公司是xxxxxxxx(基本情况)。根据xx规定,我公司为免税企业。xx月份,我公司销售收入xxxx元(企业经营状况。)由于xxxx原因,被扣缴增值税xxxx元。根据xx规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此,请核准!
xxxxxx公司(公章)
20xx年xx月xx日
最新退税申请书15
xx国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的.有关规定,申请延期至20xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
xxxx
20xx年xx月xx日
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